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        甌飛集團召開內(nèi)部審計工作部署推進會
        發(fā)表時間:2021-05-08 16:16:25    瀏覽量:1077次    作者:    來源:

        5月8日下午,甌飛集團召開內(nèi)部審計工作部署推進會。會議由集團黨委委員、紀(jì)委書記徐勝慧主持,集團及各二級公司財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部負責(zé)人、監(jiān)察監(jiān)事審計室及瑞安瑞陽會計師事務(wù)所相關(guān)人員參加。


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        會上,徐勝慧首先傳達學(xué)習(xí)中央、省市審計工作有關(guān)會議精神。隨后,瑞安瑞陽會計師事務(wù)所項目負責(zé)人簡要介紹了2020年度集團及4個二級公司5家單位的內(nèi)審工作方案及進程安排。與會人員簡要交流此次內(nèi)審工作的相關(guān)事宜。

        最后,徐勝慧對本次內(nèi)部審計工作提出五點明確要求:一是各單位要提高政治站位,深化對內(nèi)部審計工作的認識,把加強內(nèi)部審計工作作為當(dāng)前的一項重要政治任務(wù)抓實抓好。二是審計單位要嚴(yán)格遵守工作程序及工作標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌安排內(nèi)部審計工作方案,以更高的標(biāo)準(zhǔn)做好審計后半篇文章。三是被審計單位要積極配合,全力支持,促進本次審計工作有序開展。四是審計單位要把握工作重點,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量,對查處的問題要定性準(zhǔn)確,得出科學(xué)合理的審計結(jié)論。五是要健全和完善審計整改和結(jié)果的運用,舉一反三,對審計問題實行閉環(huán)管理、銷項管理,建立長效機制,確保審計整改各項舉措落地見效。

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